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你好老師,九月份開具了今年九月份到明年六月份的管理費收入發(fā)票,十月該如何做憑證?

84784985| 提問時間:2022 10/14 09:45
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
同學您好,借:應收賬款,貸:應交稅金-應交增值稅(銷項稅額) 每月收入借:應收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,
2022 10/14 09:51
84784985
2022 10/14 09:54
錢在十月已經(jīng)全部打過來了,如果掛預收賬款該怎么做呢?
易 老師
2022 10/14 10:04
同學您好,借:銀行存款 ,貸:應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)預收賬款 每月收入借:預收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,
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