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稅法2企業(yè)所得稅章節(jié),老師請問捐贈收入和其他收入是否作為銷售營業(yè)收入?是否作為計(jì)算廣宣費(fèi)的依據(jù)?

84785000| 提問時(shí)間:2022 10/15 07:54
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 1、不作為銷售業(yè)務(wù)收入 2、不作為廣宣費(fèi)的依據(jù)。
2022 10/15 07:58
84785000
2022 10/15 08:15
老師,那第一個(gè)課件寫著作為銷售營業(yè)收入,第二個(gè)課件又沒有,我真搞糊涂了
立峰老師
2022 10/15 08:30
企業(yè)取得的收入包括銷售貨物收入,提供勞務(wù)收入,轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)收入,股息、紅利等 權(quán)益性投資收益,利息收入,租金收入,特許權(quán)使用費(fèi)收入,接受捐贈收入,其他收入
立峰老師
2022 10/15 08:31
廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)。 企業(yè)發(fā)生的符合條件的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出,除國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另 有規(guī)定外,不超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入 159毛的部分,準(zhǔn)予扣除;超過部分,準(zhǔn)予在以 后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。企業(yè)在籌建期間,發(fā)生的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宜傳費(fèi),可按實(shí)際發(fā)生額 計(jì)入企業(yè)籌辦費(fèi),并按有關(guān)規(guī)定在稅前扣除。
立峰老師
2022 10/15 08:32
所以根據(jù)以上規(guī)定,不包括捐贈收入。
立峰老師
2022 10/15 08:32
同學(xué),記住不包括即可。
84785000
2022 10/15 08:36
好吧老師
84785000
2022 10/15 08:37
那企業(yè)所得稅中,那9項(xiàng)收入,有哪里項(xiàng)是屬于銷售營業(yè)收入?
立峰老師
2022 10/15 08:43
企業(yè)取得的收入包括銷售貨物收入,提供勞務(wù)收入,轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)收入,利息收入,租金收入,特許權(quán)使用費(fèi)收入中記入主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入再加上視同銷售收入。
立峰老師
2022 10/15 08:43
其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)還有一些特殊規(guī)定: 不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的 5%0 企業(yè)在籌建期間,發(fā)生的與籌辦活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,可按實(shí)際發(fā)生額的 60% 計(jì)入企業(yè)籌辦費(fèi),并按有關(guān)規(guī)定在稅前扣除。 對從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)的企業(yè)(包括集團(tuán)公司總部、創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)等) ,其從被投資企業(yè)所分配的股息、紅利以及股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入,可以按規(guī)定的比例計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額。
84785000
2022 10/15 08:52
老師我是問財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓作為銷售營業(yè)收入嗎?利息收入作為銷售營業(yè)收入嗎?我不是問會計(jì)如何處理,我想問稅2中,哪些作為銷售營業(yè)收入計(jì)算廣宣費(fèi)的依據(jù)
立峰老師
2022 10/15 08:55
上邊寫的意思是,財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入,如果計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)收入才可以。如果記入營業(yè)外收入是不允許的。 利息收入,我們一般的企業(yè)記入財(cái)務(wù)費(fèi)用不允許,但是金融企業(yè)他們就把利息收入記入營業(yè)收入。 所以要分析情況處理。
立峰老師
2022 10/15 08:56
我們需要兼顧會計(jì)處理,因?yàn)槎悇?wù)上的表格填寫也是這樣要求的。
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