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中淮公司為增值稅一般納稅人,10月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù):1、10月8日,購進(jìn)原材料一批價款300000元,增值稅率13%,款項開出并承兌商業(yè)匯票,材料入庫。2、10月9日,購入不需要安裝設(shè)備一臺,價款80000元,增值稅率13%,款項以存款支付。3、10月12日,以銀行存款購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品一批價款50000元,增值稅扣除率9%。4、10月15日,銷售產(chǎn)品一批,價款900000元,增值稅率13%,商品已發(fā)出,貨款尚未收到。5、10月16日,用自產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)放職工福利,該產(chǎn)品成本18000元,計稅價格20000元,增值稅率13%。6、10月16日,用原材料發(fā)放職工福利,該材料成本40000元,增值稅率13%。7、當(dāng)月繳納當(dāng)月增值稅10000元。8、月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。
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1借原材料300000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額39000 貸應(yīng)付票據(jù)339000
04/15 15:42
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04/15 15:43
2借固定資產(chǎn)80000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項10400 貸銀行存款90400
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04/15 15:43
3借原材料45500 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額4500 貸銀行存款50000
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04/15 15:44
4借應(yīng)收賬款1017000 貸主營業(yè)務(wù)收入900000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅117000
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04/15 15:44
5借應(yīng)付職工薪酬22600 貸主營業(yè)務(wù)收入20000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅2600
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04/15 15:45
借主營業(yè)務(wù)成本18000 貸庫存商品18000
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04/15 15:45
6借應(yīng)付職工薪酬45200 貸原材料40000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出5200
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04/15 15:46
7應(yīng)交增值稅的計算 117000+2600-(39000+10400+4500-5200)=70900
2022 10/17 15:50
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