問題已解決

我們9月份采購(gòu)了一批原材料,價(jià)稅合計(jì)8000元,發(fā)現(xiàn)8月份采購(gòu)的原材料有質(zhì)量問題,經(jīng)過溝通商量,供應(yīng)商同意在9月份貨款中因?yàn)橘|(zhì)量問題扣除500元,實(shí)際付給供應(yīng)商750元,這筆業(yè)務(wù)怎么做賬務(wù)處理呢?

84785004| 提問時(shí)間:2022 10/17 15:46
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 7500
2022 10/17 15:47
84785004
2022 10/17 15:51
這500元不需要單獨(dú)處理,直接扣減對(duì)嗎?
鄒老師
2022 10/17 15:51
你好,是的,是這樣的
84785004
2022 10/17 15:54
如果是退貨,需要怎么處理?
鄒老師
2022 10/17 15:54
你好,如果是退貨,做購(gòu)進(jìn)的相反分錄?
84785004
2022 10/17 15:55
好的謝謝老師!
鄒老師
2022 10/17 15:56
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
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