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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司去年的成本做成費(fèi)用,預(yù)付有余額發(fā)票已經(jīng)做成成本沖帳了。這個(gè)怎么調(diào)漲
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去年的成本做成費(fèi)用,調(diào)整分錄是
借:以前年度損益調(diào)整—某某成本,貸:以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用
預(yù)付有余額發(fā)票已經(jīng)做成成本沖帳了,能提供一下這個(gè)的分錄嗎?預(yù)付有余額發(fā)票,這個(gè)又是什么意思呢?
2022 10/19 18:26
鄒老師
2022 10/19 18:34
你好,是第二個(gè)分錄的貸方應(yīng)當(dāng)是預(yù)付賬款,錯(cuò)誤的計(jì)入了其他應(yīng)收款,是這個(gè)意思嗎??
鄒老師
2022 10/19 19:04
你好,是第二個(gè)分錄的貸方應(yīng)當(dāng)是預(yù)付賬款,錯(cuò)誤的計(jì)入了其他應(yīng)收款,調(diào)整分錄是
借:其他應(yīng)收款,貸:預(yù)付賬款
鄒老師
2022 10/19 19:24
你好,這個(gè)調(diào)整分錄,不涉及損益科目,就直接調(diào)整就好了啊?
鄒老師
2022 10/19 19:26
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
84784974
2022 10/19 18:33
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
發(fā)票:借:管理費(fèi)用
貸:其他應(yīng)收款
84784974
2022 10/19 18:35
是的,這個(gè)怎么調(diào)
84784974
2022 10/19 19:23
不是今年的賬,做不了沖銷的話。得用以前年度調(diào)整科目吧
84784974
2022 10/19 19:26
好的,謝謝老師
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