問題已解決
老師好!當(dāng)月開的發(fā)票本來想作廢但忘記了,這樣導(dǎo)致增值稅納申報表收入跟賬上對應(yīng)不上,請問需要調(diào)整賬上跟增值稅納申報表一致嗎
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速問速答對的是的,你這個月做銷售收入,下個月紅沖你再紅沖收入。
2022 10/20 18:58
84784972
2022 10/20 19:00
但是一個問題,這個是租金發(fā)票,這樣要不要繳房產(chǎn)稅
郭老師
2022 10/20 19:01
自己的房屋需要繳納的。
84784972
2022 10/20 19:04
我的意思是本來房產(chǎn)稅的計稅基礎(chǔ)是5萬元,現(xiàn)在增值稅開票金額是7萬元,即按錯的繳還是對的繳
郭老師
2022 10/20 19:05
按照對的、正確的來繳納。
84784972
2022 10/20 19:16
賬上按錯的來入賬,即按7萬入賬,請問也是入其他業(yè)務(wù)收入
郭老師
2022 10/20 19:17
對的,是的,是這么做的。
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