問題已解決

老師好!當(dāng)月開的發(fā)票本來想作廢但忘記了,這樣導(dǎo)致增值稅納申報表收入跟賬上對應(yīng)不上,請問需要調(diào)整賬上跟增值稅納申報表一致嗎

84784972| 提問時間:2022 10/20 18:57
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的是的,你這個月做銷售收入,下個月紅沖你再紅沖收入。
2022 10/20 18:58
84784972
2022 10/20 19:00
但是一個問題,這個是租金發(fā)票,這樣要不要繳房產(chǎn)稅
郭老師
2022 10/20 19:01
自己的房屋需要繳納的。
84784972
2022 10/20 19:04
我的意思是本來房產(chǎn)稅的計稅基礎(chǔ)是5萬元,現(xiàn)在增值稅開票金額是7萬元,即按錯的繳還是對的繳
郭老師
2022 10/20 19:05
按照對的、正確的來繳納。
84784972
2022 10/20 19:16
賬上按錯的來入賬,即按7萬入賬,請問也是入其他業(yè)務(wù)收入
郭老師
2022 10/20 19:17
對的,是的,是這么做的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~