問題已解決

老師,這個是什么表格,在金蝶里哪里可以導(dǎo)出來

84785046| 提問時間:2022 10/22 17:08
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,這是資產(chǎn)負(fù)債表。
2022 10/22 17:08
立峰老師
2022 10/22 17:09
第一步,先把需要導(dǎo)出的數(shù)據(jù)查出來第二步,在菜單欄--文件--引出--會有引出類型供你選擇,保存的時候把保存格式修改為excle就可。excel可以制作各種電子表格、用函數(shù)公式處理數(shù)據(jù)、用圖表來直觀表現(xiàn)出數(shù)據(jù)等等的一個Office辦公軟件(另有WORD\POWERPOINT\ACCESS等),那么,excel文件就是excel軟件生成的文件,也叫工作簿,其后綴名一般都是XLS(2003版以后的是XLSX)。
84785046
2022 10/22 17:26
老師,麻煩您幫忙解答一下藍(lán)色底紋的數(shù)據(jù)是怎么得來的嗎
立峰老師
2022 10/22 17:30
你是要填第三季度的財務(wù)報表在稅務(wù)系統(tǒng)上?
立峰老師
2022 10/22 17:31
第三季度的報表數(shù)據(jù)=第三季度的累計數(shù)-第二季度的累計數(shù)。
立峰老師
2022 10/22 17:31
利潤表:第三季度的報表數(shù)據(jù)=第三季度的累計數(shù)-第二季度的累計數(shù)。
立峰老師
2022 10/22 17:32
資產(chǎn)負(fù)債表:第三季度的報表數(shù)據(jù)=第三季度的期末當(dāng)數(shù)-第二季度的期末數(shù)。
84785046
2022 10/22 21:20
老師,分公司和總公司的合并資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,現(xiàn)金流量表,我改怎么做
立峰老師
2022 10/22 21:25
同學(xué)你好,把內(nèi)部之間的抵銷掉就可以
84785046
2022 10/23 07:13
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里,資產(chǎn)總計那欄和負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計那欄金額對不上,正常嗎
84785046
2022 10/23 07:41
還有合并利潤表,本年累計和上期金額欄只寫總部金額就可以了還是也要和分公司的金額相加
立峰老師
2022 10/23 09:22
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里,資產(chǎn)總計那欄和負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計那欄金額對不上,正常嗎 答:不正常。要逐個科目查原因。
立峰老師
2022 10/23 09:24
還有合并利潤表,本年累計和上期金額欄只寫總部金額就可以了還是也要和分公司的金額相加 答:咱們是不是合并納稅,如果是要相加,并把內(nèi)部購銷等抵消。
84785046
2022 10/23 10:55
老師,合并資產(chǎn)負(fù)債表里其它應(yīng)收款和其它應(yīng)付款,這兩個金額,直接和總公司分公司的其它應(yīng)收和其它應(yīng)付直接相加就可以了嗎,還是有些不能算
84785046
2022 10/23 10:57
還有現(xiàn)金流量表里的收到的其它與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金和支付其它與經(jīng)營有關(guān)的現(xiàn)金這兩個金額改怎么合并
84785046
2022 10/23 10:59
資產(chǎn)負(fù)債表里,資產(chǎn)總計那欄和負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計那欄金額對不上,正常嗎 答:不正常。要逐個科目查原因,一邊有哪些原因,我看1月份開始就對不上了,之前的是其它會計做的
84785046
2022 10/23 11:01
資產(chǎn)負(fù)債表合并的話,年初余額那邊要合并嗎
立峰老師
2022 10/23 11:02
老師,合并資產(chǎn)負(fù)債表里其它應(yīng)收款和其它應(yīng)付款,這兩個金額,直接和總公司分公司的其它應(yīng)收和其它應(yīng)付直接相加就可以了嗎,還是有些不能算 答:總分公司之間的往來要在合計數(shù)的基礎(chǔ)上對沖掉。 還有現(xiàn)金流量表里的收到的其它與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金和支付其它與經(jīng)營有關(guān)的現(xiàn)金這兩個金額改怎么合并 答:總分公司之間的現(xiàn)金往來要對沖掉。 資產(chǎn)負(fù)債表里,資產(chǎn)總計那欄和負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計那欄金額對不上,正常嗎 答:不正常。要逐個科目查原因,一邊有哪些原因,我看1月份開始就對不上了,之前的是其它會計做的 答:現(xiàn)在我們在報要平。逐個科目核對科目余額與報表,先核對最后一個月的。因?yàn)榭颇坑囝~表一定是平的。
84785046
2022 10/23 11:11
好的,資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額欄的金額要合并嗎,還是只需要填總部公司的就可以了
立峰老師
2022 10/23 11:12
資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額欄的金額要合并嗎,還是只需要填總部公司的就可以了 答:需要合并。
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