問題已解決
勾選了退稅抵扣,但是對方開了紅字發(fā)票 這個紅字部分怎么填在報表中
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,你們是不是購買方
2022 10/23 09:04
84785000
2022 10/23 09:05
是的,我們是外貿出口已經退稅勾選了
東老師
2022 10/23 09:06
這個紅字發(fā)票在進項稅額轉出里面填寫
84785000
2022 10/23 09:08
做的是退稅勾選也是在進項轉出里寫嗎
東老師
2022 10/23 09:08
是的,是填寫在里面的
84785000
2022 10/23 15:47
退稅認證過未申報退稅又紅字重開的這個情況填在進項轉出哪一欄呢
東老師
2022 10/23 15:50
這個選擇開具紅字發(fā)票那個就可以。
84785000
2022 10/23 15:52
那如果對方又按正確的發(fā)票開具了,還可以正常申請退稅嗎
東老師
2022 10/23 15:58
沒問題,還是可以退稅的。
閱讀 409