問題已解決
小規(guī)模納稅人,我申報增值稅的時候是填的不含稅金額,申報企業(yè)所得稅的時候,填營業(yè)收入是填的含稅收入,這樣對嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,這里也是不含稅的啊,你現(xiàn)在開免稅的稅率,含稅不含稅一樣的。
2022 10/24 17:10
84785010
2022 10/24 17:11
老師你說的哪里,做分錄的時候不是直接做的主營業(yè)務(wù)收入嗎
郭老師
2022 10/24 17:11
對的,是的,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入。
84785010
2022 10/24 17:12
所以填企業(yè)所得稅的時候我都直接填的主營業(yè)務(wù)收入那個金額,是對的嗎
84785010
2022 10/24 17:14
老師 你看一下金額填對沒有
84785010
2022 10/24 17:14
麻煩老師看一下 謝謝
郭老師
2022 10/24 17:16
不對的,你是不是填寫增值稅銷售額的時候,增值稅的價稅分開了?
84785010
2022 10/24 17:17
是的 我問我們當(dāng)?shù)氐淖稍冸娫?,她說建議我分開填
郭老師
2022 10/24 17:19
好,這個不對的,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,直接做這個就可以的,不需要加水分開。
84785010
2022 10/24 17:19
但是老師你看我們的那個申報表,它會計算當(dāng)期的稅款,
郭老師
2022 10/24 17:22
好,我看到了免稅稅額,這個有金額的可以不用管的,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,這么做就可以的。
郭老師
2022 10/24 17:22
借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,你做這個的話,你的企業(yè)所得稅里面填寫的是不含稅的銷售額,這里必須和你的增值稅銷售額一致的。
84785010
2022 10/24 17:23
意思我要把增值稅哪里還是填成含稅的金額是嗎?
郭老師
2022 10/24 17:23
你好是的,是這么做的。
84785010
2022 10/24 17:24
好的 謝謝老師
郭老師
2022 10/24 17:24
不用客氣,工作愉快。
閱讀 82