問題已解決
老師你好,我想問一下一般納稅人稅盤維護(hù)費,在減免稅款里,我有進(jìn)項銷項,還要交增值稅,我這分錄要怎么寫
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速問速答你好,是針對稅盤維護(hù)費做分錄??
2022 10/27 15:35
84784968
2022 10/27 15:39
是的,還有就是我是一般納稅人,我的稅控盤維護(hù)費減免了,我這個月有銷項,有進(jìn)項,還著交增值稅
鄒老師
2022 10/27 15:40
你好
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”科目,貸記“銀行存款”等科目。
按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”科目。
結(jié)轉(zhuǎn)
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款)
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
繳納
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅
貸:銀行存款
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