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2021年5月實(shí)際繳納20年度企業(yè)所得稅5000元,分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)所得稅5000,貸銀行存款,因?yàn)?0年底沒有計(jì)提所得稅費(fèi),所以2021年12月又做了一筆分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)所得稅5000,貸本年利潤未分配利潤5000元,然后2022年1月補(bǔ)計(jì)提了一筆,借所得稅費(fèi)用5000,貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅。 這種操作是對(duì)的嗎 正確應(yīng)該怎么做

84784951| 提問時(shí)間:2022 10/27 18:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,不對(duì)的,正確的應(yīng)該是借利潤分配,未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款。完整的是這個(gè)。
2022 10/27 18:50
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