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當(dāng)期加計(jì)抵減計(jì)算出來475.13,應(yīng)該交增值稅2405.08,但是在填加計(jì)抵減報(bào)表時(shí),可以將本應(yīng)該交的增值稅金額填在那里一欄嗎

84785010| 提問時(shí)間:2022 10/28 09:43
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 可以的 金額對(duì)了就可以
2022 10/28 09:45
84785010
2022 10/28 09:46
老師 分錄應(yīng)該怎么做呀
樸老師
2022 10/28 09:52
?計(jì)提加計(jì)抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減,貸:其他收益/營(yíng)業(yè)外收入;申報(bào)繳納增值稅抵減加計(jì)抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸:銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減,當(dāng)月不足抵減的,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
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