問題已解決

老師,公司公對公付材料款,給對方多付了1000元,按正常應該把這1000元在退到公戶,對方公司把這1000元退到個人卡了,個人又把這個錢付其他零星采購了,財務(wù)改怎么做這筆業(yè)務(wù)?

84784997| 提問時間:2022 10/31 10:23
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,咱們付款的時候是掛到哪一個往來科目里啦?然后收到這個零星采購的話,應該有對應的發(fā)票,我們拿著這個發(fā)票來做費用或成本沖減,當時那個往來科目就可以。
2022 10/31 10:24
84784997
2022 10/31 11:11
零星采購沒有對應的發(fā)票,付款的時候掛的預付款
李霞老師
2022 10/31 11:12
那可以借主營業(yè)務(wù)成本貸預付賬款,匯算清繳的時候做調(diào)整。
84784997
2022 10/31 11:20
老師您的意思是,沒有發(fā)票的這1000元,直接做到主營業(yè)務(wù)成本,然后在填增是嗎?
李霞老師
2022 10/31 11:34
你好同學,然后再做匯算清繳就可以了。嗯,就是您說的那個意思。
84784997
2022 10/31 11:45
謝謝老師
李霞老師
2022 10/31 11:46
祝您生活愉快開心
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