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江蘇宏豐有限公司2018年6月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù)。 (1)6月2日,償還2016年從5月31日從銀行借入的款項,本金20000元,利息3000元。 (2)6 月5 日,繳納消費稅15200 元。(3)6月10日,收到投資60000元。 (46月12日,開出轉(zhuǎn)賬支票,償還宏遠公司貨款32000元。(5)6月15日,將現(xiàn)金1000元存入銀行。 (6)6月16日,開出轉(zhuǎn)賬支票,金額1500元,用于購買辦公用品。(7)6月17日,開出現(xiàn)金支票1000元,提現(xiàn)備用。 (8)6月18日,銷售貨物1000件,每件100元(不含增值稅),收到銀行匯票金額116 000 元。 (9)6月20日,支付廣告費7500元。 (10)6月26日,財務(wù)部王宏出差預(yù)借差旅費1300元。 (11)6月29日,財務(wù)部王宏出差歸來報銷差旅費2000元。(12)6月30日,收到倉庫保管員張杰罰款200元要求:根據(jù)以上業(yè)務(wù),填制記賬憑證。 、

84784970| 提問時間:2022 11/01 11:09
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
1借短期借款20000 應(yīng)付利息3000 貸銀行存款23000
2022 11/01 11:10
暖暖老師
2022 11/01 11:10
2借應(yīng)交稅費應(yīng)交消費稅15200 貸銀行存款15200
暖暖老師
2022 11/01 11:10
3借銀行存款60000 貸實收資本60000
暖暖老師
2022 11/01 11:11
4借應(yīng)付賬款32000 貸銀行存款32000
暖暖老師
2022 11/01 11:11
5借銀行存款1000 貸庫存現(xiàn)金1000
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2022 11/01 11:11
6借管理費用1500 貸銀行存款1500
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2022 11/01 11:13
7借庫存現(xiàn)金1000 貸銀行存款1000
暖暖老師
2022 11/01 11:14
8借其他貨幣資金116000 貸主營業(yè)務(wù)收入100000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅16000
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2022 11/01 11:14
9借銷售費用7500 貸銀行存款7500
暖暖老師
2022 11/01 11:14
10借其他應(yīng)收款1300 貸庫存現(xiàn)金1300
暖暖老師
2022 11/01 11:15
11借管理費用2000 貸其他應(yīng)收款1300 庫存現(xiàn)金700
暖暖老師
2022 11/01 11:15
12借庫存現(xiàn)金200 貸營業(yè)外收入200
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