問題已解決

老師這個(gè)怎么做呀麻煩了

84785017| 提問時(shí)間:2022 11/03 10:20
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 6000+150000*0.09+23400+2400=45300 當(dāng)月銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 (600000+250000+50000)*0.06+(40000+60000)*0.13=67000 應(yīng)交增值稅67000-45300=21700
2022 11/03 10:22
84785017
2022 11/03 10:32
為什么未開發(fā)票的,和銷售商品的也乘于6%銷售商品不應(yīng)該乘13%嗎
暖暖老師
2022 11/03 10:33
第一個(gè)業(yè)務(wù)哎6% 第2個(gè)是13%呀
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