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請問老師,沖掉多計(jì)提的工資怎么做分錄?

84785018| 提問時(shí)間:2022 11/03 14:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付職工薪酬工資,借管理費(fèi)用工資負(fù)數(shù)
2022 11/03 14:15
84785018
2022 11/03 14:20
可以借應(yīng)付職工薪酬,貸管理費(fèi)用工資嗎?
郭老師
2022 11/03 14:21
你好,可以的,可以這么做。
84785018
2022 11/03 14:26
那為什么還要從借方紅沖呢,請教老師,新手不懂。
郭老師
2022 11/03 14:26
軟件做賬,費(fèi)用發(fā)生額在借方,如果你那么做的話,你的科目余額表和利潤表不一致,但是利潤表是正確的,不影響你交稅。
84785018
2022 11/03 14:27
謝謝老師的耐心指導(dǎo)
郭老師
2022 11/03 14:30
不用客氣,工作愉快。
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