問題已解決
老師,您好,收到不能抵扣的專票,請問進項稅轉(zhuǎn)出在系統(tǒng)里怎么操作
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速問速答同學您好,企業(yè)做進項稅額轉(zhuǎn)出的,應(yīng)該在增值稅申報表附表二和主表進項稅額轉(zhuǎn)出欄填寫相應(yīng)的數(shù)據(jù)即可。
2022 11/03 14:41
84784974
2022 11/03 14:43
在增值稅發(fā)票平臺不用做是吧
易 老師
2022 11/03 14:51
你好,不要 的,這種情況 不要的
84784974
2022 11/03 14:57
當期發(fā)現(xiàn)抵錯了,可以本月直接在附表二里填寫嗎
易 老師
2022 11/03 15:00
你好,也行的, 沒問題
84784974
2022 11/03 15:02
抵扣了的發(fā)票主要是用于簡易征收的是填在附表二的那一欄啊
易 老師
2022 11/03 15:15
同學您好,有進項轉(zhuǎn)出的
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