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老師好,抵減稅控盤分錄 借 管理費(fèi)用 貸 現(xiàn)金 借 減免稅稅款 借 管理費(fèi)用 負(fù)數(shù),最后這個(gè)減免稅款 怎么結(jié)平 無(wú)余額

84785013| 提問時(shí)間:2022 11/07 09:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款。
2022 11/07 09:27
84785013
2022 11/07 09:28
好的 那要是小規(guī)模 最后減免稅款 轉(zhuǎn)到哪里
郭老師
2022 11/07 09:30
你好,小規(guī)模的不做減免稅款,直接借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
郭老師
2022 11/07 09:30
借方抵扣了,貸方正好沒有余額。
84785013
2022 11/07 09:31
好的 謝謝老師
郭老師
2022 11/07 09:32
不用客氣,工作愉快。
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