問題已解決

本公司收到政府專項資金,收到時借銀行存款,貸專項應付款,現(xiàn)在固定資產(chǎn)完工,在建工程全部轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),這筆專項應付款應該怎么做賬

84785013| 提問時間:2022 11/08 11:29
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師
你好,款項是否全部使用完畢?
2022 11/08 11:33
84785013
2022 11/08 11:34
該款項一直沒有動,一直掛在專項應付款
微微老師
2022 11/08 11:39
采用總額法的情況下,將政府補助轉(zhuǎn)入遞延收益 借:專項應付款 貸:遞延收益 在開始對資產(chǎn)進行折舊的時候,對相關資產(chǎn)計提折舊或進行攤銷時將遞延收益分期計入當期損益 借:遞延收益 貸:其他收益(如果和企業(yè)經(jīng)營相關) 貸:營業(yè)外收入(與企業(yè)經(jīng)營活動無關)
84785013
2022 11/08 14:33
老師,那如果我的固定資產(chǎn)折舊年限是20年的話,這筆遞延收益是不是也是要攤銷20年,也就是240個月
微微老師
2022 11/08 19:13
您好,是的,是這樣理解的呢
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