問題已解決
我是乙方,請問這份協(xié)議我應該怎么做分錄?
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速問速答同學你好
借:原材料(按前面收貨分錄匯總后與發(fā)票的差價入賬) 借:應交稅費-應交增值稅-進項(如果不能抵扣,則此金額計入原材料科目) 貸:預付賬款
2022 11/11 14:06
84784973
2022 11/11 14:13
我是乙方,甲乙雙方的合同是服務業(yè)務
簽訂合同的時候,乙方記賬:借應收賬款甲方10萬,貸主營收入,貸應交稅費
現(xiàn)在債權轉讓了呀,我問的是這份轉讓協(xié)議怎么入賬
84784973
2022 11/11 14:15
老師請仔細看一下再回復,謝謝
樸老師
2022 11/11 14:21
同學你好
借應收賬款
貸銀行存款
84784973
2022 11/11 14:22
借應收丙方3萬
貸應收甲方3萬
84784973
2022 11/11 14:23
僅就協(xié)議來看,這么寫才對吧
錢還沒收到
樸老師
2022 11/11 14:31
同學你好
對的
這樣寫就可以
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