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2021年9月,甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù):1.計提本月行政部門設(shè)備折1舊2000元,銷售部門設(shè)備折日1540元.財務(wù)部門設(shè)備折舊820元。。2.網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬支付銷售部報銷的業(yè)務(wù)招待費5500元。3.月末計提本月行政管理人員工資68000元,銷售部人員工資59600元。財務(wù)部人員工資15600元(不是發(fā)放工資)。4.計提本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的短期借款利息1500元(按季度支付)。5.采購人員王某預(yù)借差旅費2000元。以現(xiàn)金支付。6.銀行賬戶收到8月末的一-筆銷售貨款388000,合同總金額400000元,因客戶及時付款,給予客戶3%的現(xiàn)金折扣。。7.采購人員王某報銷差旅費1800元,余款200元現(xiàn)金交回。D8.月末計提稅費:房產(chǎn)稅4500元。城鎮(zhèn)土地使用稅1200元。要求:寫出上述分錄

84785034| 提問時間:2022 11/14 19:42
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務(wù)師
您好,1.借:管理費用-折舊費 2000 借:銷售費用-折舊費1540 借:管理費用-折舊費 820 貸:累計折舊 4360
2022 11/14 19:44
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