問(wèn)題已解決

a老師您好,麻煩請(qǐng)教一下a公司9月份簽訂購(gòu)貨合同,含稅金額113萬(wàn),入賬時(shí)做為暫估成本入賬,借庫(kù)存商品113萬(wàn)貸應(yīng)付賬款113萬(wàn),11月份收到增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票113萬(wàn),(金額100萬(wàn),稅額13萬(wàn)),11月份沖減9月份暫估成本該如何調(diào)賬?

84784948| 提問(wèn)時(shí)間:2022 11/15 14:33
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:庫(kù)存商品-13 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)13
2022 11/15 14:35
84784948
2022 11/15 14:44
好的,謝謝老師啦
家權(quán)老師
2022 11/15 14:45
不客氣,祝你工作順利
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