問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師,預(yù)收和預(yù)付賬款,在出報(bào)表時(shí)需要調(diào)整嗎

84785028| 提問(wèn)時(shí)間:2022 11/16 11:01
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王超老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 默認(rèn)是需要調(diào)整的,除非有特殊原因的
2022 11/16 11:03
84785028
2022 11/16 11:06
老師,是這樣的,我在補(bǔ)報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表里預(yù)付賬款借方有余額,想到之前聽(tīng)課有老師講在出報(bào)表時(shí)要把預(yù)付和預(yù)收調(diào)到應(yīng)付和應(yīng)收,所以問(wèn)一下老師
王超老師
2022 11/16 11:08
這個(gè)是重分類(lèi)的,比如你預(yù)收賬款有借方A公司100萬(wàn),貸方B公司200萬(wàn),你這個(gè)就要重分類(lèi)的
84785028
2022 11/16 11:11
老師,您的意思是,在預(yù)收或預(yù)付賬款借方和貸方同時(shí)都有余額,然后才要重分類(lèi),分到應(yīng)收或應(yīng)付科目里,這樣理解對(duì)嗎
王超老師
2022 11/16 11:12
是的,你這樣理解是正確的
84785028
2022 11/16 14:39
明白了,謝謝老師
王超老師
2022 11/16 14:44
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