問題已解決

請問一下老師,公司以前沒有做賬,現(xiàn)在開始做賬,以前的有一筆欠款,怎么做分錄?

84785027| 提問時間:2022 11/21 19:44
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
大賀老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
1、在發(fā)生此業(yè)務(wù)時,是要根據(jù)供應(yīng)商設(shè)置明細科目做分錄的,具體賬務(wù)處理如下:   借:原材料    貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)    應(yīng)付賬款——XX供應(yīng)商   2、在以后開出轉(zhuǎn)賬支票支付貨款時,我們財務(wù)人員在款項沒有被列支前,是暫時不用做任何賬務(wù)處理的,但是要注意的是,需要保存好票根,等到款項被劃走的時候,再根據(jù)銀行的扣款通知單和支票存根做分錄,具體賬務(wù)處理如下:   借:應(yīng)付賬款——XX供應(yīng)商 貸:銀行存款   前欠貨款:在購進業(yè)務(wù)中沒有支付貨款,而是經(jīng)過應(yīng)付賬款核算的經(jīng)濟業(yè)務(wù)。需要注意的一點是,我們要知道的是賒購業(yè)務(wù)是先進貨,后付款的,正常情況下一般通過應(yīng)付賬款來處理。   收到前欠貨款會計分錄   借:銀行存款    貸:應(yīng)收賬款   已確認(rèn)壞賬損失轉(zhuǎn)回   借:壞賬準(zhǔn)備    貸:信用減值損失   企業(yè)應(yīng)當(dāng)在資產(chǎn)負(fù)債表日對應(yīng)收款項的賬面價值進行評估,應(yīng)收款項發(fā)生減值的,應(yīng)當(dāng)將減記的金額確認(rèn)為減值損失,同時計提壞賬準(zhǔn)備。
2022 11/21 19:45
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~