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老師?給供應商退貨,對方給我們開了紅字發(fā)票,做賬必須要用進項稅額轉出嗎?直接用應交稅費——應交增值稅——進項稅額 負數(shù) 可以嗎

84784947| 提問時間:2022 11/22 09:26
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
原來已經抵扣的就必須轉出來。借成本費用貸進項稅額轉出。
2022 11/22 09:30
84784947
2022 11/22 09:36
不用進項稅額轉出這個科目,直接借:應交稅費——進項 負數(shù) 可以嗎
玲老師
2022 11/22 09:39
你好 這樣也是可以的??
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