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更正申報7月份增值稅報表,產(chǎn)生稅費,于本月(11月)繳納,請問這個數(shù)據(jù)是填在11月份的報表里還是填在我更正申報8月份的報表里?

84784958| 提問時間:2022 11/22 15:15
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
可以在11月里面繳納的
2022 11/22 15:16
84784958
2022 11/22 15:18
那11月份報表是不是要我自己填一下這個數(shù)據(jù)啊?
辜老師
2022 11/22 15:26
是的,你的理解是對的
84784958
2022 11/22 16:03
請問11月份報表我把這個數(shù)據(jù)填在哪里啊
辜老師
2022 11/22 16:08
你是7月的增值稅少申報了嗎
84784958
2022 11/22 16:34
是的,我現(xiàn)在更正了報表,要交這個稅費,交完了,11月份的報表這個數(shù)據(jù)我應該填在哪里?
辜老師
2022 11/22 16:41
你7月已經(jīng)更正,并且交完了,那你11月不需要調(diào)整了啊
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