問題已解決

老師,10.27號收了一筆文化服務費款,28號開具了發(fā)票,27號是先做一筆預收嗎?28號再做一筆沖回預收

84785005| 提問時間:2022 11/22 16:38
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
不用了,這都是一個月的,你都直接確認收入就行了。
2022 11/22 16:41
84785005
2022 11/22 16:42
老師,那憑證是在27號做還是28號呀,發(fā)票是27號開了一部分,28號開了一部分,收款是27號收的
玲老師
2022 11/22 16:44
28號一起做就可以了。
84785005
2022 11/23 11:18
老師,我們公司把自己名下的車輛賣了這個業(yè)務怎么寫會計摘要呀?
玲老師
2022 11/23 11:26
你好 銷售單位的車就可以? ?
84785005
2022 11/23 14:28
老師,那么公司名下這輛車原值400566.37,累計折舊是241007.4,賣了12300,分錄 借:固定資產清理 159558.97,累計折舊 241007.4,貸:固定資產 400566.37,借:銀行存款 12300 貸:固定資產清理 12300,借:營業(yè)外支出147258.97 貸:固定資產清理:147258.97 我們公司是小規(guī)模公司,這樣做分錄就可以吧老師
玲老師
2022 11/23 14:58
、將要處置的固定資產轉入清理分錄為 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 二、發(fā)生清理費用時: 借:固定資產清理 貸:銀行存款、 三、處置的收入 借:銀行存款等相關科目 貸:固定資產清理 應交稅費 五、清理凈損益 1、如果是凈收益 借::固定資產清理 貸:資產處置損益 2、如果是凈損失 借::資產處置損益 貸:貸:固定資產清理
84785005
2022 11/23 15:50
老師,那殘值是不是也就一并計入到固定資產清理呢
玲老師
2022 11/23 16:05
你好是的??固定資產清理是倒擠的?
84785005
2022 11/23 16:08
就是 原值減去累計折舊倒擠出來的哈老師
84785005
2022 11/23 16:21
老師,我們憑著二手車發(fā)票入賬就可以吧
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~