問(wèn)題已解決

老師好,我想問(wèn)一下,老板本來(lái)有二個(gè)公司,現(xiàn)外賬已吸收合并其中一個(gè)公司,可作為內(nèi)賬,彼此往來(lái)款要怎么調(diào)整呀。比如A公司吸收 合并B公司,A公司賬面上欠B公司85000元,作為A公司內(nèi)賬要怎么調(diào)整此款呀

84784957| 提問(wèn)時(shí)間:2022 11/23 10:52
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你這個(gè)都合并為一家了,之前的應(yīng)收和應(yīng)付抵消就行了呀,就比方之前a公司是應(yīng)收,B公司是應(yīng)付,直接科目抵消就行了。
2022 11/23 11:01
84784957
2022 11/23 11:04
因剛接手一個(gè)公司賬,看到2020年合并后,A公司賬上還有B公司其他應(yīng)付款8.5萬(wàn)元,可現(xiàn)如今B公司已補(bǔ)A公司吸收合并了B公司已注銷。象這筆8.5萬(wàn)元要怎么處理
陳詩(shī)晗老師
2022 11/23 11:12
你這個(gè)在合并的時(shí)候,他就應(yīng)該是借其他應(yīng)付款,貸其他應(yīng)收款要進(jìn)行抵消的。
84784957
2022 11/23 11:16
老師,是的,外賬是這么處理的;因是內(nèi)賬當(dāng)時(shí)沒(méi)有處理,所以我接手后想把此筆從內(nèi)賬處理,那我應(yīng)該怎么調(diào)整呀
陳詩(shī)晗老師
2022 11/23 11:19
那你這個(gè)就是屬于差錯(cuò)呀,你看他之前是哪里做錯(cuò)了,你給他改一下一樣的這樣抵消。
84784957
2022 11/23 11:31
老師,或許當(dāng)注銷公司內(nèi)賬都沒(méi)做,因A公司是做內(nèi)賬的,才會(huì)造成此情況,象這種可不可以做營(yíng)業(yè)外收入
陳詩(shī)晗老師
2022 11/23 11:45
這種情況的話,你可以直接轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入處理,沒(méi)問(wèn)題的。
84784957
2022 11/23 11:53
好的,謝謝老師指引
陳詩(shī)晗老師
2022 11/23 12:52
不客氣,祝你工作愉快
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