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企業(yè)所得稅的免稅收入所對(duì)應(yīng)的成本費(fèi)用為什么可以在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)可以扣除?是不是重復(fù)扣除了?
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免稅收入對(duì)應(yīng)的費(fèi)用可以扣除,不征稅收入對(duì)應(yīng)的成本是不可以扣除的,因?yàn)榍罢邔儆谡鞫惙秶鷥?nèi),只是有相應(yīng)的優(yōu)惠政策,所以可以不交,但是后者壓根不屬于征稅范圍之內(nèi),所以成本也不屬于可以扣除的范圍
2022 11/26 00:29
84784950
2022 11/26 00:34
如果免稅收入的成本費(fèi)用不允許扣除,會(huì)有什么影響?能舉個(gè)例子說明嗎?
泡泡醬老師
2022 11/26 01:01
免稅本來就是國(guó)家給你提供一個(gè)優(yōu)惠政策,如果說不允許你扣除費(fèi)用,比如這個(gè)收入是10塊,費(fèi)用是10塊,這個(gè)收入免稅了,你可以不交稅,但是費(fèi)用不允許扣除,那么相當(dāng)于你需要為這個(gè)費(fèi)用交稅,也就沒有起到優(yōu)惠的作用。
84784950
2022 11/26 01:21
如果免稅收入大于費(fèi)用,比如說收入30元,費(fèi)用10元,那差額是優(yōu)惠嗎?也就是說優(yōu)惠沒那么大?是這樣理解嗎?
泡泡醬老師
2022 11/26 13:42
是的,就相當(dāng)于沒有大的優(yōu)惠
84784950
2022 11/26 20:00
謝謝解釋
泡泡醬老師
2022 11/26 20:48
沒事,希望能給一個(gè)五分好評(píng)
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