問題已解決

我公司上年虧損30萬,我是當(dāng)年確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)么?還是等我有盈利了,需要彌補虧損了,直接遞延所得稅資產(chǎn)沖減?如果我盈利年度沒有遞延所得稅資產(chǎn)是否影響?很重要的問題,請清楚的老師回答,謝謝

84785015| 提問時間:2022 11/26 11:25
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,是年末看是否未來預(yù)期盈利后確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
2022 11/26 11:27
小林老師
2022 11/26 11:27
您好,不是必須確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
84785015
2022 11/26 11:29
我當(dāng)年虧損不需要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)么? 第二年有盈利,我要彌補虧損,我是確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),還是沖減遞延所得稅資產(chǎn)?
小林老師
2022 11/26 11:29
您好,您需要判斷未來是否盈利。
小林老師
2022 11/26 11:30
您好,有盈利可以確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
小林老師
2022 11/26 11:30
您好,彌補再沖回即可
84785015
2022 11/26 11:31
我是確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn),然后彌補了,沖遞延所得稅資產(chǎn),還是沒有確認(rèn),可以彌補年度直接沖
小林老師
2022 11/26 11:32
您好,有確認(rèn)才能沖回
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