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老師,存貨暫估知道發(fā)票回不來,應(yīng)該怎么處理?怎么寫分錄?

84785045| 提問時(shí)間:2022 11/28 16:03
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué),借庫存商品,貸應(yīng)付賬款,暫估,借主營業(yè)務(wù)成本。貸庫存商品,然后 借應(yīng)付賬款。暫估,貸應(yīng)付賬款,后期匯算清繳的時(shí)候調(diào)增利潤,減少成本就可以了。
2022 11/28 16:04
84785045
2022 11/28 16:29
明知道回不來的暫估
84785045
2022 11/28 16:29
借 應(yīng)付 暫估? ?貸 應(yīng)付?
84785045
2022 11/28 16:38
是不是能在12月份,直接做一筆借? 利潤分配未分配利潤? 貸應(yīng)付賬款.暫估款?
李霞老師
2022 11/28 16:41
你好同學(xué),這樣不可以的,我那個(gè)分錄,是正確。
84785045
2022 11/28 16:44
那后面這個(gè)借應(yīng)付賬款暫估款 貸應(yīng)付賬款,這個(gè)貸應(yīng)付賬款沒有明細(xì)科目嗎?
李霞老師
2022 11/28 16:51
你好,咱們有具體的單位名稱,應(yīng)付賬款,暫估后面沒有單位。
84785045
2022 11/28 16:54
所以,問老師就是這個(gè)原因呀,說白了就是假暫估,年底該怎么處理?
李霞老師
2022 11/28 16:55
你好同學(xué),借庫存商品,貸應(yīng)付賬款,暫估,借主營業(yè)務(wù)成本。貸庫存商品,然后 借應(yīng)付賬款。暫估,貸應(yīng)付賬款,后期匯算清繳的時(shí)候調(diào)增利潤,減少成本就可以了。
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