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會計分錄 摘要和原始憑證是什么啊
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2022 12/05 09:53
夕夕老師
2022 12/05 10:16
60借預(yù)付賬款120000
貸銀行存款120000
夕夕老師
2022 12/05 10:18
61借應(yīng)收賬款500000+65000=565000
貸主營業(yè)務(wù)收入500000
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)65000
夕夕老師
2022 12/05 10:19
借應(yīng)收賬款500000+80000-300000=280000
預(yù)收賬款300000
貸主營業(yè)務(wù)收入500000
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)80000
夕夕老師
2022 12/05 11:01
63借銀行存款200000
貸交易性金融資產(chǎn)200000
64借應(yīng)付賬款200000
貸銀行存款200000
65借管理費(fèi)用3600
貸銀行存款3600
66借銀行存款400000+52000=452000
貸主營業(yè)務(wù)收入400000
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)52000
67借無形資產(chǎn)88000
貸銀行存款88000
68
69借應(yīng)付職工薪酬900
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)90
貸銀行存款990
70借生產(chǎn)成本——基本生產(chǎn)成本2.5*3300=8250
管理費(fèi)用750
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)9900/1.1*0.1=900
貸銀行存款9900
71
借生產(chǎn)成本——基本生產(chǎn)成本28000
管理費(fèi)用3000
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)35960-31000=4960
貸銀行存款35960
72
借待處理財產(chǎn)損溢1200
貸固定資產(chǎn)1200
借其他應(yīng)收款300
營業(yè)外支出900
貸待處理財產(chǎn)損溢1200
73借原材料220
貸待處理財產(chǎn)損溢220
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