問題已解決

藍夢公司2022年十月份發(fā)生下列經濟業(yè)務: 3日,從通利達公司購入甲材料1000千克,單價171元,價款171000元,增值稅22223元。貨款及稅款已經用轉賬支票,支付材料已驗收入庫 9日,從臨清公司購入乙材料3500千克,單價135元,價款472500元增值稅61425元,丙材料500套,單價500元,價款250000元,增值稅32500元,用銀行存款支付乙、丙兩種材料運輸費7225元,貨款尚未支付,材料尚未到達 10日,從臨清公司購入的乙、丙材料到達并已驗收入庫 12日,償還臨清公司貨款

84785006| 提問時間:2022 12/07 12:16
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好請把題目完整發(fā)一下
2022 12/07 12:17
84785006
2022 12/07 12:21
就是這個
暖暖老師
2022 12/07 12:34
1借原材料171000 應交稅費應交增值稅進項稅22223 貸銀行存款193223
暖暖老師
2022 12/07 12:35
2借在途物資-乙材料472800 -丙材料250000 應交稅費應交增值稅進項稅93925 貸銀行存款816725
暖暖老師
2022 12/07 12:35
這里運費怎么分配的?
84785006
2022 12/07 12:36
我分配到了原材料里面,貸的時候又抽出來了,我感覺不到
84785006
2022 12/07 12:37
分配到了在途物資里
暖暖老師
2022 12/07 12:38
我的意思根據金額分配還是別的
84785006
2022 12/07 12:51
根據金額
84785006
2022 12/07 12:51
根據金額
暖暖老師
2022 12/07 13:04
借在途物資-乙材料4725 -丙材料2500 貸應付賬款7225
暖暖老師
2022 12/07 13:06
3借原材料-乙材料477225 -丙材料252500 貸在途物資-乙材料477225 -丙材料252500
暖暖老師
2022 12/07 13:06
4借應付賬款823653 貸銀行存款823653
84785006
2022 12/07 13:09
老師第二題的貸方816725應該是應付賬款7225才是銀行存款吧,而且這兩個在途物資可以計算在一起嘛
暖暖老師
2022 12/07 13:11
可以的,題目說了銀行又未付
84785006
2022 12/07 13:24
老師我這樣寫對嗎
暖暖老師
2022 12/07 13:25
嗯,你這個會計分錄是正確的
描述你的問題,直接向老師提問
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