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這月銷項稅額15693.85元,進項稅額40468.07元,請問結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,怎么做分錄

84784957| 提問時間:2022 12/08 14:09
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
借未交增值稅,貸轉(zhuǎn)出多交增值稅。金額就是。。進項減去銷項。
2022 12/08 14:12
84784957
2022 12/08 14:18
老師,能不能帶金額寫個分錄,沒看明白,謝謝
玲老師
2022 12/08 14:26
你好?借未交增值稅,貸轉(zhuǎn)出多交增值稅40468.07-15693.85
84784957
2022 12/08 14:50
這樣做行嗎?
玲老師
2022 12/08 14:54
。結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項中間的科目錯了。。中間是用轉(zhuǎn)出未交增值稅。
玲老師
2022 12/08 14:54
?你好同學: 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
84784957
2022 12/08 15:10
老師,沒看懂
玲老師
2022 12/08 15:13
你看前面兩個分錄是結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項。
84784957
2022 12/08 15:17
老師,是這樣的,那個24774.22是這月剩余的進項稅額,是留抵的,您能帶金額做一下分錄嗎?
玲老師
2022 12/08 15:23
留底的就是自動留底,分路上不寫留底,我上面已經(jīng)給你寫了。 留底的就是自動留底,分路上不寫留底,我上面已經(jīng)給你寫分錄了。 留底的就是自動留底,分錄上不寫留底,我上面已經(jīng)給你寫分錄了。
玲老師
2022 12/08 15:23
貸方是轉(zhuǎn)出多交增值稅,那就是留底了。
84784957
2022 12/08 15:26
老師,大概明白了,謝謝
玲老師
2022 12/08 15:28
客氣啦,祝您工作愉快。
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