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實(shí)務(wù)
問題已解決
房屋出租3-4季度本來應(yīng)該10000元,但是對方開票12000元,當(dāng)時做賬也是按照12000元做賬,請問現(xiàn)在如何處理?
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速問速答你好,現(xiàn)在對方需要開紅字發(fā)票嘛,如果不開的話,你可以把差額放到營業(yè)外收入或者是紅沖你的管理費(fèi)用都可以。
2022 12/08 18:43
84785011
2022 12/08 18:45
老師我說錯了,2-3季度的,預(yù)計4季度用于抵交,請問怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
郭老師
2022 12/08 18:49
那他是不是備注了時間,你看下他開沒開時間。
84785011
2022 12/08 18:55
老師,發(fā)票沒有寫時間
郭老師
2022 12/08 18:56
現(xiàn)在不用修改的,你按照他給你實(shí)際開的發(fā)票來分?jǐn)偩涂梢缘?,相?dāng)于你之前已經(jīng)多做了,二三季度已經(jīng)多做了費(fèi)用
應(yīng)該是借預(yù)付賬款貸銀行存款1萬,然后按月分?jǐn)偨韫芾碣M(fèi)用貸預(yù)付賬款
然后他給你少開了2000,在這一次的時候一塊做借預(yù)付賬款,貸銀行存款,分?jǐn)偩筒挥迷僮屗o你開發(fā)票了。
郭老師
2022 12/08 18:57
只需要開剩余的8000就可以了
84785011
2022 12/08 19:01
當(dāng)時9月做了一筆,借:管理費(fèi)用12000,貸:應(yīng)付賬款12000;然后10月份做了借應(yīng)付賬款12000,貸:銀行存款12000,現(xiàn)在怎么調(diào)呢?
郭老師
2022 12/08 19:02
那當(dāng)時付款的時候也就是按照12000來付的嗎?
84785011
2022 12/08 19:02
對的老師
郭老師
2022 12/08 19:03
那你現(xiàn)在少支付2000,直接支付1萬,對方給你開1萬的發(fā)票,借管理費(fèi)用貸銀行
84785011
2022 12/08 19:06
當(dāng)時多計提的不用管嗎?老師
郭老師
2022 12/08 19:09
是的是的,已經(jīng)跨越了,不需要修改啦。
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