問題已解決
老師,我們以前會計做賬,我們以前在稅務局代開專票,稅務局直接扣稅款,我們會計拿到發(fā)票后計提應交稅費,應交增值稅,然后拿到交款回單,他又做成,借應交稅費,增值稅,已交稅金,貸銀行存款,我覺得他這樣做科目有問題。要么就是拿到發(fā)票計提已交稅金,然后交的時候就沖已交稅金,要么你計提銷項稅額,交時候沖銷項稅額,這樣才對。老師你幫我看下我理解對不對
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速問速答同學你好
代開發(fā)票預繳的時候先做
借應交稅費應交增值稅-預繳增值稅
貸銀行存款
然后拿到發(fā)票再做收入和增值稅的分錄
2022 12/13 17:27
84785014
2022 12/13 17:33
老師,拿到發(fā)票后,分錄寫成,借應收或者銀行存款,貸,應交增值稅預繳增值稅,就沖平了
84785014
2022 12/13 17:34
但是,老師,我們沒得預繳增值稅,只有已交增值稅科目,可以用在已交增值稅科目里面嗎
樸老師
2022 12/13 17:36
同學你好
那你就寫已交增值稅
84785014
2022 12/13 17:39
老師,你幫我看下,
代開發(fā)票預繳的時候先做
借應交稅費應交增值稅-已交增值稅
貸銀行存款
然后拿到發(fā)票再借,應收賬款或銀行存款或庫存現(xiàn)金,貸,應交稅費應交增值稅,已交增值稅。老師分錄要這樣才對吧
樸老師
2022 12/13 17:47
同學你好
月底結(jié)賬的時候才做
84785014
2022 12/13 17:52
我們都是一個月做一次賬,我上面理解意思是上面分錄,老師,你說月底結(jié)賬的時候才做,因為我們做賬就是交了款一筆分錄,拿到發(fā)票一筆分錄,就這兩筆分錄,老師還需要做其他分錄嗎,因為我不是學這個專業(yè)的話,怕錯了。
樸老師
2022 12/13 18:08
同學你好
其他的不用再做了
月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候結(jié)轉(zhuǎn)
84785014
2022 12/13 18:10
老師,我還是理解是,
代開發(fā)票預繳的時候先做
借應交稅費應交增值稅-已交增值稅
貸銀行存款
然后拿到發(fā)票再借,應收賬款或銀行存款或庫存現(xiàn)金,貸,應交稅費應交增值稅,已交增值稅。然后這兩筆分錄做了后,就等月底結(jié)轉(zhuǎn)就可以了,對吧老師,
樸老師
2022 12/13 18:13
對的
預繳的可以抵減
是月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候抵的
84785014
2022 12/14 15:37
好的,老師
樸老師
2022 12/14 15:44
同學你好
滿意請給五星好評,謝謝
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