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稅務(wù)局退回上年度部分增值稅和附加稅的會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?

84784978| 提問時(shí)間:2022 12/15 13:56
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好; 你什么準(zhǔn)則的; 之前這個(gè)是? 多繳納的還是什么優(yōu)惠政策的??
2022 12/15 13:57
84784978
2022 12/15 14:00
就是去年應(yīng)該加計(jì)扣除的,我們未做加計(jì)扣除。
meizi老師
2022 12/15 14:03
你好;? ?補(bǔ)扣了 ;? 借銀行存款? 貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅;? -城建稅- 教育費(fèi)附加- 地方教育費(fèi)附加; 沖你的計(jì)提 :借?應(yīng)交稅費(fèi) -城建稅- 教育費(fèi)附加- 地方教育費(fèi)附加; 貸? ?以前年度損益調(diào)整 ; 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配- 未分配利潤? ?
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