問題已解決

每次進貨時候,進項稅部分我記入應交稅費應交增值稅-待認證進項稅額,月末我把待認證轉入進項稅吧(需要認證多少轉多少),然后再進行常規(guī)操作計提增值稅、附加稅?

84785020| 提問時間:2022 12/26 14:36
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
對的同學你要認證多少進項稅,就轉為多少進項
2022 12/26 14:37
84785020
2022 12/26 14:51
我分錄做的有問題嗎
venus老師
2022 12/26 14:55
分錄完全沒有問題,不用擔心
84785020
2022 12/26 14:59
謝謝老師,以前老會計沒記待認證是入了其他應收款下面自己設的一個待認證了,再轉進項,提增值稅分錄是一進一銷差額計了,就是科目用的不一樣。搞不懂他的邏輯說是不體現銷和進科目表會一大串
venus老師
2022 12/26 15:00
對的??(ˊωˋ*)??你的這個做的沒錯
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