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老師,1-6月已經(jīng)確認收入70萬沒有開票,11月才開給對方70萬的票,這種情況我要怎么做賬

84785010| 提問時間:2022 12/27 12:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,也就是之前做了無片收入是嗎?現(xiàn)在紅沖無票收入,借應收賬款負數(shù),貸主營業(yè)務收入負數(shù),應交稅費負數(shù),然后再做發(fā)票的。
2022 12/27 12:03
84785010
2022 12/27 13:41
之前是做的借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入
84785010
2022 12/27 13:42
之前是1-6月每個月都有做借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入。每筆都需要去紅沖嗎
郭老師
2022 12/27 13:45
合計一筆紅沖就是了。
郭老師
2022 12/27 13:45
把銀行放款改成應收賬款,用一個往來科目代替一下,然后你確認無票收入的時候,借應收賬款貸主營業(yè)務收入。
84785010
2022 12/27 14:16
在11月的賬里這樣做行嗎?借:銀行存款-700000 貸:主營業(yè)務收入-700000 這樣嗎,你說的把銀行存款改成應收,我不太明白
郭老師
2022 12/27 14:16
借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù), 姐應營收賬款貸主營業(yè)務收入, 哪一個沒有看懂你錢沒有退回來,銀行存款動不了的。
郭老師
2022 12/27 14:17
應收賬款以正數(shù)一負數(shù)不影響的。
84785010
2022 12/27 15:43
我可以直接調之前的申報表不,不調賬。比如我11月開的1、2季度的票,我就去調1、2季度的申報表,不調賬
郭老師
2022 12/27 15:44
可以的,可以這么做的。
郭老師
2022 12/27 15:45
但是你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
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