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老師 我想問下 我們公司今年享受了企業(yè)所得稅延緩繳納,那我這月申報所得稅的時候應(yīng)該怎么申報 應(yīng)交所得稅是用本年利潤*稅率-已繳納所得稅-延緩繳納所得稅的部分嗎、延緩繳納的部分所得稅該填在報表的哪個行里啊

84785043| 提問時間:2022 12/30 15:57
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? 你先正常申報 ;只是不繳納而已; 之后到期后 就繳納即可;? ? 是的? ? ;在你們應(yīng)納稅額里面 體現(xiàn)的??
2022 12/30 15:58
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