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老師,我們是購買方,發(fā)票已經(jīng)認證了,我們開了紅字信息表了,現(xiàn)在要做賬,需要做哪些分錄?。可陥蟊碛袀€進項稅額轉(zhuǎn)出1130.81元
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速問速答你好,你們正數(shù)發(fā)票具體是怎么做賬的?
2022 12/31 14:56
84785000
2022 12/31 14:58
老師,就是正常的采購成本做賬的,現(xiàn)在是不是應(yīng)該這樣做分錄
東老師
2022 12/31 14:59
是的,沒錯現(xiàn)在就是這么做賬的
84785000
2022 12/31 15:04
老師,那這個申報表呢?怎么做分錄呢?這里銷項減去進項還不行,還有個進項稅額轉(zhuǎn)出1130.81元。這里怎么做分錄???而且上面的進項稅額轉(zhuǎn)出負數(shù)就留上面,不管了嗎?
東老師
2022 12/31 15:10
進項稅額轉(zhuǎn)出就按照你說的這么做就行了
東老師
2022 12/31 15:10
申報表在進項稅額轉(zhuǎn)出里面填寫就行了
84785000
2022 12/31 15:17
不是,老師你不明白我的意思,我的意思是這里申報表銷項減去進項得出進項轉(zhuǎn)出才繳稅7000多,可是申報表里面是繳稅8000多是因為有個進項轉(zhuǎn)出1130.81元,那這個繳稅分錄怎么做?是把上面分錄的進項轉(zhuǎn)出疊加在這里做分錄嗎?像這樣借:銷項111308.8 貸:進項 103920.78 進項轉(zhuǎn)出 7388.02 然后借進項轉(zhuǎn)出 7388.02 進項轉(zhuǎn)出 1130.81 貸:未交增值稅
東老師
2022 12/31 15:19
是的,看你平時增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)的,轉(zhuǎn)出未交增值稅在結(jié)轉(zhuǎn)的時候可以一起結(jié)轉(zhuǎn)
84785000
2022 12/31 15:24
老師,這樣,能看懂嗎?整套流程的賬務(wù)下來是應(yīng)該這樣做嗎?因為最終繳稅是8518.83元
東老師
2022 12/31 15:24
能看懂,只要是最后能看平了就可以了
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