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老師,2022年12月,賬上,增值稅進(jìn)項稅606058.45元增值稅銷項稅479176.1元,月末如何計提增值稅,進(jìn)項稅大于銷項稅

84784997| 提問時間:2023 01/01 19:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項稅額479176.1 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項606058.45
2023 01/01 19:31
84784997
2023 01/01 21:59
是兩個借方科目,兩個貸方科目嗎
84784997
2023 01/01 22:01
寫錯了,是兩個借方科目一個貸方科目嗎
84784997
2023 01/01 22:05
借:應(yīng)交稅費增值稅銷項479176.1 ? 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅126882.35 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項606058.45? 是嗎
郭老師
2023 01/01 22:09
你好,是的,是這么做的
84784997
2023 01/01 22:11
老師,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借方表示什么意思
郭老師
2023 01/01 22:13
你好表示,單位留底
84784997
2023 01/01 22:47
下個月這個借方應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅126882.35如何處理
郭老師
2023 01/01 23:56
下一個月銷項減去進(jìn)項繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)就是了。轉(zhuǎn)出未交增值稅借方減去貸方 負(fù)數(shù)表示需要交稅
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