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老師、這是我本年利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)的丁字表、我該怎么算的所得稅費(fèi)用呢?

84784962| 提問時(shí)間:2023 01/01 21:06
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84784962
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注會(huì)已過會(huì)計(jì)
是只用10月到12月的本年利潤(rùn)貸方減去借方再??嗎?那未分配利潤(rùn)里面的就不用管了嗎?未分配利潤(rùn)里面是借方余額
2023 01/01 21:10
84784962
2023 01/01 21:23
老師、計(jì)提所得稅費(fèi)用的分錄是借:所得稅費(fèi)用。 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅!是這樣寫嗎
84784962
2023 01/01 21:28
老師、這樣計(jì)提出來應(yīng)交稅費(fèi)就多了、因?yàn)槲捶峙淅麧?rùn)有借方余額、到時(shí)又抵減了、交的少了!所以計(jì)提的就多了呀
松松老師
2023 01/01 21:08
直接用本年利潤(rùn)*2.5%計(jì)算即可
松松老師
2023 01/01 21:17
本年利潤(rùn)全年累計(jì)數(shù)計(jì)算,如果有貸方余額用貸方數(shù)乘稅率即可
松松老師
2023 01/01 21:18
未分配利潤(rùn)當(dāng)年數(shù)是本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)的,所以用本年利潤(rùn)即可
松松老師
2023 01/01 21:25
您寫的是完全正確的
松松老師
2023 01/01 21:30
是這樣您可以先把以前年度虧損彌補(bǔ),有盈利后再計(jì)提
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