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21年10月,開發(fā)票做帳務(wù)處理,借庫存現(xiàn)金,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)21年12月收到銀行轉(zhuǎn)賬,借銀行存款,貸應(yīng)收賬款,22年發(fā)現(xiàn),應(yīng)該怎么調(diào)帳?是否紅字做借庫存現(xiàn)金,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,藍(lán)字做借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅?

84784994| 提問時間:2023 01/01 21:54
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,是這樣的,就是正常做成你的分?jǐn)?shù)借方就可以
2023 01/01 21:55
84784994
2023 01/01 23:03
用藍(lán)字做正確借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),這個貸主營業(yè)務(wù)收入會不會影響現(xiàn)在12月的主營業(yè)務(wù)收入?
小鎖老師
2023 01/02 09:16
這個是不影響的,你好
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