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老師 我把福利費(fèi)的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了,12月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤更在了憑證,但是在12月沒有開銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,所以導(dǎo)致賬與申報(bào)的不一致,請(qǐng)問這個(gè)怎么處理?

84785013| 提問時(shí)間:2023 01/03 09:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你有其他的進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?沒有其他的進(jìn)項(xiàng)抵扣需要交稅的,這個(gè)是一致的。
2023 01/03 09:21
郭老師
2023 01/03 09:21
賬上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,如果沒有留底,沒有其他的抵扣,需要正常交稅。
84785013
2023 01/03 09:26
正常交稅,稅務(wù)上面請(qǐng)問需要怎么操作
郭老師
2023 01/03 09:26
你好,附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出福利費(fèi)那一欄里面填寫就可以的,其他的保存就行了。
84785013
2023 01/03 09:31
那就是賬上更正了之后,在1月份申報(bào)稅務(wù)的時(shí)候直接在附表2填報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是這個(gè)意思嗎老師
郭老師
2023 01/03 09:33
對(duì)的,是的,是這么做的。
84785013
2023 01/03 09:35
好的,謝謝老師
郭老師
2023 01/03 09:39
不用客氣,工作愉快
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