問題已解決

您好老師是這樣的,我這個月的進(jìn)項(xiàng)多了銷項(xiàng)稅三千多,然后我申報增值稅時在附表一上做了未開票收入。然后我下個月是否要補(bǔ)開發(fā)票?然后下個月申報增值稅時應(yīng)該怎么弄?

84785040| 提問時間:2023 01/03 15:04
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 這個直接補(bǔ)開就可以
2023 01/03 15:05
84785040
2023 01/03 15:06
那下個月申報增值稅稅不需要在附表上沖紅嗎
84785040
2023 01/03 15:10
因?yàn)槲疫@個月把上個月未開票的補(bǔ)開了,那么下個月等于又會有這筆銷項(xiàng)稅存在不是嗎,那么我進(jìn)項(xiàng)稅就不夠正常抵嗎
樸老師
2023 01/03 15:14
同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng)要交增值稅
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