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老師你好,12月份計提的工資,跟本月實際發(fā)放的不一致,怎么補提?分錄怎么做?

84784990| 提問時間:2023 01/03 22:25
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,你們不能補做嗎
2023 01/03 22:31
84784990
2023 01/03 22:34
跨年計提少了是怎么補,分錄是跟平時計提一樣嗎?
小鎖老師
2023 01/03 22:34
嗯對是這個意思的
84784990
2023 01/03 22:36
只要1月份補提就可以了嗎?不用調(diào)整以前年度損益調(diào)整嗎?
小鎖老師
2023 01/03 22:37
你最好是反結(jié)賬再去計提的,建議
84784990
2023 01/03 22:42
反結(jié)賬的話,那資產(chǎn)負(fù)債表利潤表都要修改嗎?有沒有簡單一點的處理方法
小鎖老師
2023 01/03 22:45
嗯對如果簡單的話,就用以前年度損益調(diào)整
84784990
2023 01/03 22:48
分錄怎么做老師
小鎖老師
2023 01/03 22:50
借 以前年度損益調(diào)整——管理費用? 貸 應(yīng)付職工薪酬
84784990
2023 01/03 22:54
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整 ,這樣對不對老師?
小鎖老師
2023 01/03 22:54
嗯對,就是這個意思的
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