問題已解決

以前月份有筆管理費(fèi)用減少做在了貸方,現(xiàn)在利潤表的累計(jì)數(shù)和總賬累計(jì)數(shù)不一致,請問怎樣調(diào)賬

84785015| 提問時間:2023 01/06 13:36
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來來老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好 沖銷錯的憑證(原來憑證方向不變,只是數(shù)字為0,也就是貸方還是管理費(fèi)用) 之和再做一筆正確的 就是減少做借方負(fù)數(shù)
2023 01/06 13:38
84785015
2023 01/06 13:48
我用紅字沖消原來的憑證,又做了張正確的,但數(shù)據(jù)還是不一致
來來老師
2023 01/06 14:09
你好? 這個您說下您沖銷的分錄 和正確的 數(shù)字可以用其他數(shù)字代替 我看下情況
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