問題已解決

老師:我銷售做好借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,銷項(xiàng)稅,后然后還需要做什么,年底這個(gè)銷項(xiàng)稅科目怎么做,我公司還有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的科目這個(gè)怎么處理這些會(huì)計(jì)分錄給我一下

84784949| 提問時(shí)間:2023 01/06 15:51
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,銷項(xiàng)稅,可以結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)過程如下: 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2023 01/06 15:53
84784949
2023 01/06 16:54
老師:我這個(gè)月只有銷項(xiàng)稅沒有進(jìn)項(xiàng)稅,就是年底了,我6月份還有一筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的科目余額這個(gè)怎么處理
微微老師
2023 01/06 16:56
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的余額是怎么造成的呢?
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