問題已解決

你好,我們是教育機(jī)構(gòu)公司,支付給同行機(jī)構(gòu)的款項(xiàng),應(yīng)該怎么做賬呢? 1。當(dāng)月開票當(dāng)月支付,2 當(dāng)月支付,次月開票,3,當(dāng)月開票,次月支付的費(fèi)用,

84784972| 提問時(shí)間:2023 01/06 19:42
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 1。當(dāng)月開票當(dāng)月支付, 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款 2 當(dāng)月支付,次月開票, 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)付賬款 3,當(dāng)月開票,次月支付的費(fèi)用, 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
2023 01/06 19:43
84784972
2023 01/06 19:53
好的謝謝老師,愛你喲么么噠
bamboo老師
2023 01/06 19:54
不客氣哈,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!
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